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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好 我想問(wèn)一下,就是我公司有出租辦公樓給另一個(gè)公司,然后三月份才開(kāi)的水電費(fèi)專票給那個(gè)公司,做賬的時(shí)候確認(rèn)了其他業(yè)務(wù)收入,那這個(gè)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?



你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,你支付出去的就是成本。
2022 04/09 16:09

84785010 

2022 04/09 16:10
會(huì)計(jì)分錄是怎樣的 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

84785010 

2022 04/09 16:11
轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎

郭老師 

2022 04/09 16:12
借其他業(yè)務(wù)成本,
貸銀行存款或者是預(yù)付賬

84785010 

2022 04/09 16:17
確認(rèn)收入的時(shí)候我做的是借其他應(yīng)付款-xx公司,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)又轉(zhuǎn)到預(yù)付款去嗎?

郭老師 

2022 04/09 16:19
你們這個(gè)電費(fèi)需要支付嗎?你是按月支付的嗎。

84785010 

2022 04/09 16:21
是之前每月支付的

84785010 

2022 04/09 16:22
當(dāng)時(shí)支付做的是借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款

84785010 

2022 04/09 16:23
然后上個(gè)月才開(kāi)去年一整年的專票給那個(gè)公司

郭老師 

2022 04/09 16:24
你好,借其他業(yè)務(wù)成本,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
