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問題已解決

一般納稅人本月開具了增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,那下月申報(bào)增值稅的時(shí)候,可以填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)稅額可以做留底,以后期間繼續(xù)抵扣增值稅嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2022 02/12 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這種你得去稅務(wù)局那邊申報(bào),如果只有一個(gè)負(fù)數(shù)銷售額的話,你申報(bào)不了,可以試一下的。
2022 02/12 11:06
郭老師
2022 02/12 11:06
這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額的稅額可以留著以后抵扣。
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