當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人本月開具了增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,那下月申報(bào)增值稅的時(shí)候,可以填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎?這個(gè)負(fù)數(shù)稅額可以做留底,以后期間繼續(xù)抵扣增值稅嗎?



你好,這種你得去稅務(wù)局那邊申報(bào),如果只有一個(gè)負(fù)數(shù)銷售額的話,你申報(bào)不了,可以試一下的。
2022 02/12 11:06

郭老師 

2022 02/12 11:06
這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額的稅額可以留著以后抵扣。
