問題已解決
老師。我現(xiàn)在要紅沖一份去年11月份開的沒認(rèn)證的專票,這個會計處理怎么做?



你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?
2022 01/24 15:03

84784972 

2022 01/24 15:18
老師,借:應(yīng)收 貸:主營 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金

郭老師 

2022 01/24 15:19
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),你需要重新開的嘛?

84784972 

2022 01/24 15:34
重新開了,主營業(yè)務(wù)收入不需要做負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 

2022 01/24 15:39
借應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,做這個就可以的,跨年了。損益類的科目用以前年度損益調(diào)整代替了,沒有做主營業(yè)務(wù)收入。

84784972 

2022 01/24 15:42
老師,就是借:應(yīng)收賬款-3000 貸以前年度損益調(diào)整-2970,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-30,對嗎?

郭老師 

2022 01/24 15:48
對的是的是這么做。

84784972 

2022 01/24 15:48
未分配利潤還需要調(diào)整吧?

郭老師 

2022 01/24 15:50
你好不需要調(diào)整的,你后面還有一個不是嗎?一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好是零了。

84784972 

2022 01/24 16:00
老師,如果不開的話就得做調(diào)整了吧

郭老師 

2022 01/24 16:01
對的是的是這么做的,是這么理解的。

84784972 

2022 01/24 16:05
老師如果不重開的話,要做的分錄是 借:利潤分配-未分配利潤2970 貸:以前年度損益調(diào)整 2970,這個數(shù)是2970,對嗎?

郭老師 

2022 01/24 16:06
好對的是的是這么做的。
