問題已解決
請問采購方開錯了發(fā)票,沖紅了,我方已認證抵扣,怎么做賬務處理?沖紅是借庫存商品負數(shù),進項稅轉出負數(shù),貸應付負數(shù)嗎



是借庫存商品負數(shù),進項稅? ?負數(shù),貸應付負數(shù)
2021 12/13 17:21

84784951 

2021 12/13 17:39
不用做轉出的明細了嗎?

辜老師 

2021 12/13 17:43
進項稅負數(shù)體現(xiàn)可以的,用進項稅轉出的話,應該是貸方體現(xiàn)的

84784951 

2021 12/13 17:50
我是對方開錯了發(fā)票,但我認證抵扣了,后來又沖紅了,報稅時附表2里進項稅已轉出了,所以當然是要做一筆分錄沖減的,只是我不確定是不是用進項稅轉出來替代進項稅這科目

辜老師 

2021 12/14 08:50
這兩個明細科目都是可以的
