當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我公司去年代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月就作廢了,未重新開(kāi)具發(fā)票,但去年會(huì)計(jì)記了收入,今年新的會(huì)計(jì)直接記負(fù)數(shù)沖銷(xiāo),導(dǎo)致今年的收入減少,我現(xiàn)在要如何調(diào)賬



你好 ;? ? ? 那你今年就得去紅沖收入的; 你什么準(zhǔn)則的。 我看怎么來(lái)處理分錄??
2021 11/30 16:33

84785019 

2021 11/30 16:39
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 老師

meizi老師 

2021 11/30 16:40
你好; 比如借? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸 銀行存款或者應(yīng)收賬款? ?

84785019 

2021 11/30 17:00
之前的會(huì)計(jì)紅沖了一次了,但是是直接負(fù)數(shù)沖的,把今年的收入搞少了,這種情況我要先把收入調(diào)回去嗎

meizi老師 

2021 11/30 17:03
你好 ;? ? ? ? ? ?你是今年直接沖的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎? ?
