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問題已解決
老師,對方給我們轉(zhuǎn)的往來款,我之前掛的其他應(yīng)付款,后面我們公司又付給他管理咨詢費(fèi),也沒給開票,我是先掛預(yù)付呢,還是掛其他應(yīng)付款



可以全部用其他應(yīng)付款科目核算處理。
2021 11/09 14:43

老師,對方給我們轉(zhuǎn)的往來款,我之前掛的其他應(yīng)付款,后面我們公司又付給他管理咨詢費(fèi),也沒給開票,我是先掛預(yù)付呢,還是掛其他應(yīng)付款
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