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問題已解決

我有一個客戶問我申報的時候電子稅務局提出的數(shù)據(jù)和稅控盤提出的數(shù)據(jù)不一致,就是實際他開了一張百分之一普票,明細里面有張百分之三,所以形成了現(xiàn)在多繳的情況,他這種情況后期怎么調(diào)賬或者怎么弄該

84785009| 提問時間:2021 10/27 09:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你開出的發(fā)票是1%,減免的2%的增值稅,要填列到減免稅明細表里面的
2021 10/27 09:42
84785009
2021 10/27 09:50
電子稅局是少繳,填不進去了,下邊兒有一個減征,2%的那個在里邊兒不能填,它只能大于銷售額的2%,不能小于。
84785009
2021 10/27 09:52
稅務局說只能這樣,他意思后期他賬怎么調(diào)?
辜老師
2021 10/27 09:52
要另外填列減免稅明細表里面
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