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8月計提9月工資多計提了,8月帳已經(jīng)結(jié)了,9月的發(fā)工資時調(diào)整了多計提的工資,但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這個成本就變成負(fù)數(shù)



借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),按這個來做。
2021 10/25 09:56

8月計提9月工資多計提了,8月帳已經(jīng)結(jié)了,9月的發(fā)工資時調(diào)整了多計提的工資,但是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這個成本就變成負(fù)數(shù)
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