問題已解決
上月 計提的工資是正確的 但是個稅多計提了, 工資少發(fā)了, 會計分錄應(yīng)該怎么處理 還未結(jié)賬 個稅這個月還未申報



把多計提的。個稅紅沖。
2021 10/21 19:40

84785041 

2021 10/21 19:53
就是:
借:應(yīng)交稅費—個稅
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 紅字 是這樣嗎?

84785041 

2021 10/21 19:56
新員工剛?cè)肼?沒有社保公積金
今天檢查發(fā)現(xiàn) 個稅多計提了
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費—個稅 然后本月我就可以這樣做嗎
就這筆分錄接著這樣做
借:應(yīng)交稅費—個稅
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資

玲老師 

2021 10/21 20:09
對你這樣做,分錄是對的。
