問題已解決
以前年度多計提和計提錯的增值稅、附加稅怎么做分錄?


你好,增值稅不是計提的,是按月將進項和銷項結轉的,附加稅是計提的,附加稅計提涉及損益,通過以前年度損益調整這個科目,增值稅你檢查下是否進項和銷有錯誤
2021 10/18 15:21

84785039 

2021 10/18 17:46
主要是之前的財務做的。進項認證了,沒做賬。再加上結轉的進項和銷項也對不上。導致資產負債表的應交稅金是個負數(shù)。
娟娟老師 

2021 10/18 18:50
那增值稅估計有錯誤,建議核對下
娟娟老師 

2021 10/19 15:25
麻煩滿意請五星好評,謝謝
