問題已解決
公司取得一張增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,稅款已繳納,現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)開錯數(shù)量,要求紅沖,重新開,那我這邊已經(jīng)認證了,現(xiàn)在怎么處理比較好?



同學,你好
開具紅字確認單,對方開具紅字發(fā)票。
你做負數(shù)分錄
09/12 09:32

84785000 

09/12 09:37
問題是我已經(jīng)認證了,稅款也交了,后續(xù)紅沖后,我該怎么做?

小菲老師 

09/12 09:38
同學,你好
之前的分錄做一模一樣的,金額負數(shù)
