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上月暫估庫存8000,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,這月庫存開進(jìn)來了,沖上月暫估分錄怎么做,成本需要沖嗎?

蠟筆小新| 提問時間:08/14 11:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
08/14 11:42
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