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老師你好,上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣并申報(bào),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有誤,對(duì)方紅沖重新開票,這兩個(gè)月會(huì)計(jì)分錄如何處理



上月正常認(rèn)證抵扣,做進(jìn)項(xiàng)
本月做相反分錄,重開的,再做分錄。不影響增值稅與利潤
07/08 09:33

老師你好,上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣并申報(bào),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有誤,對(duì)方紅沖重新開票,這兩個(gè)月會(huì)計(jì)分錄如何處理
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