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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,建賬期初應(yīng)付賬款有個(gè)余額,今年和對(duì)方對(duì)賬,期初沒(méi)有,往來(lái)對(duì)不上怎么調(diào)整?



你好,當(dāng)時(shí)少做了嗎?是的話,
其他的科目都對(duì)的情況下
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款補(bǔ)上。
05/12 20:19

guoyali225 

05/12 21:13
對(duì)方期初沒(méi)有應(yīng)付,而且現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)付為零,我這邊還有應(yīng)付

郭老師 

05/12 21:20
正確的是那個(gè)
你的還是他的
他的話借應(yīng)付帳款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
