問題已解決
老師,開發(fā)商抵房給施工方以抵工程款 這部分工程款施工方開票給了開發(fā)商 施工方又把房子抵給了材料公司 以抵材料款 材料公司已開票 這種賬務怎么處理?



你是站在哪個公司的角度做賬?
05/10 10:48

段天峰老師 

05/10 10:57
如果是開發(fā)商角度 借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

84784958 

05/10 11:10
施工方的角度呢

段天峰老師 

05/10 11:11
施工方比較簡單,因為之前已經(jīng)做過哦收入和應收了,借:固定資產(chǎn)
貸:應收賬款

84784958 

05/10 11:50
最主要是最后和材料方那邊 抵材料款和施工費 怎么做賬務處理呢

段天峰老師 

05/10 12:08
這個跟上面的道理一樣的
借:固定資產(chǎn)
貸:應收賬款

段天峰老師 

05/10 16:30
弄明白了吧這位同學

段天峰老師 

05/10 16:39
如果回答滿意 可以給個5星 謝謝
