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問題已解決

老師,開發(fā)商抵房給施工方以抵工程款 這部分工程款施工方開票給了開發(fā)商 施工方又把房子抵給了材料公司 以抵材料款 材料公司已開票 這種賬務怎么處理?

84784958| 提問時間:05/10 10:46
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段天峰老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你是站在哪個公司的角度做賬?
05/10 10:48
段天峰老師
05/10 10:57
如果是開發(fā)商角度 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
84784958
05/10 11:10
施工方的角度呢
段天峰老師
05/10 11:11
施工方比較簡單,因為之前已經(jīng)做過哦收入和應收了,借:固定資產(chǎn) 貸:應收賬款
84784958
05/10 11:50
最主要是最后和材料方那邊 抵材料款和施工費 怎么做賬務處理呢
段天峰老師
05/10 12:08
這個跟上面的道理一樣的 借:固定資產(chǎn) 貸:應收賬款
段天峰老師
05/10 16:30
弄明白了吧這位同學
段天峰老師
05/10 16:39
如果回答滿意 可以給個5星 謝謝
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