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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您好 我想問(wèn)下 我們公司宿舍是跟物業(yè)公司簽署的合同 每個(gè)月支付電費(fèi) 每個(gè)月1000元水電費(fèi) (每個(gè)月開發(fā)票過(guò)來(lái)) 但是有10個(gè)左右的員工住進(jìn)去了 他們需要分?jǐn)?00元的電費(fèi) 我的分錄是 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司 支付錢的時(shí)候是 借:應(yīng)付賬款--物業(yè)公司 貸:銀行存款 但是我發(fā)工資的是扣了員工400的水電費(fèi)之后的工資(比如他的工資4000) 我做的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-4000 貸:銀行存款-3600 貸:其他應(yīng)收款:400 您看這樣做對(duì)嗎? 但是我發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表里賣 其他應(yīng)收款顯示的是負(fù)數(shù)



沖銷錯(cuò)誤分錄:先將之前錯(cuò)誤貸記 “其他應(yīng)收款” 的分錄沖銷,編制紅字分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬 -4000(紅字)
貸:銀行存款 -3600(紅字)
貸:其他應(yīng)收款 -400(紅字)
編制正確分錄
墊付水電費(fèi)時(shí):
借:其他應(yīng)收款 - 員工水電費(fèi) 400
貸:銀行存款 400
發(fā)工資扣回時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬 4000
貸:銀行存款 3600
貸:其他應(yīng)收款 - 員工水電費(fèi) 400
04/23 13:57

84785016 

04/23 14:28
但是老師 我扣的員工水電費(fèi)我已支付給了物業(yè)公司了啊
我收到物業(yè)公司的發(fā)票是:
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司
支付錢的時(shí)候是
借:應(yīng)付賬款--物業(yè)公司
貸:銀行存款
這個(gè)費(fèi)用我已銀行存款支付了啊

樸老師 

04/23 14:29
那員工的部分不做其他應(yīng)收款嗎

84785016 

04/23 14:38
所以您給的分錄 墊付水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
這里還能寫其他的什么科目呢? 不然我銀行存款金額也核對(duì)不上

樸老師 

04/23 14:40
墊付的時(shí)候
借其他應(yīng)收款-員工
借應(yīng)付賬款物業(yè)公司
貸銀行存款

84785016 

04/23 14:41
因?yàn)閷?shí)際上我銀行存款已支付給物業(yè)公司了
如果計(jì)提員工部分水電的話 貸方再寫 銀行存款的話 銀行存款不是重復(fù)支付了這筆電費(fèi)?

84785016 

04/23 14:44
老師 我感覺這樣的話 物業(yè)公司也對(duì)不上
因?yàn)槲飿I(yè)公司開了1000的發(fā)票給我 所以我也支付1000金額給物業(yè)公司
但是
借:其他應(yīng)收款-員工400
借:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司600
貸:銀行存款:1000
這樣的話 那我應(yīng)付賬款的明細(xì)上面豈不是我們公司永遠(yuǎn)欠款?

樸老師 

04/23 14:51
那你收員工個(gè)人部分要沖減費(fèi)用的金額呀

84785016 

04/23 14:59
老師 那您看我這種情況,怎么寫分錄才能對(duì)得上呢?

樸老師 

04/23 15:00
收到員工錢沖減管理費(fèi)用就可以
借銀行
貸管理費(fèi)用水電費(fèi)
