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在2023年匯算清繳時(shí)未收到發(fā)票在納稅調(diào)整明細(xì)表表中扣除類項(xiàng)目成本的其他項(xiàng)做了納稅調(diào)增20萬,2024年下半年已收到20萬發(fā)票,在2024年匯算清繳中如何做調(diào)減,填列在哪里?需要和2024年的調(diào)增相互抵掉嗎?我2024年調(diào)增只有2萬,那是不是還是在其他項(xiàng)目里填寫賬載金額為0,稅收金額為18萬,這樣就調(diào)減18萬了

注會(huì)文科全上岸| 提問時(shí)間:04/21 14:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在 2024 年匯算清繳時(shí),在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“扣除類調(diào)整項(xiàng)目 - 其他” 欄次填報(bào)。賬載金額若 2024 年無新費(fèi)用為 0 ,稅收金額填 20 萬,系統(tǒng)自動(dòng)算調(diào)減金額。無需與 2024 年調(diào)增額抵減,分別計(jì)算填報(bào),留存好發(fā)票及業(yè)務(wù)資料備查。
04/21 14:18
注會(huì)文科全上岸
04/21 14:33
我2024年有新的調(diào)增費(fèi)用,也是沒有收到發(fā)票的2萬,如果不與2023年的調(diào)減額抵掉,我能填哪里?我2023年未收到發(fā)票調(diào)增,后收到發(fā)票調(diào)減,那就是扣除類調(diào)整項(xiàng)目 - 其他” 欄次填賬載金額0,稅收金額填 20 萬,這樣是有調(diào)減20萬,那2024年新增的調(diào)增,賬載金額2萬,稅收金額填 0萬,做調(diào)增2萬,連個(gè)該合在一起填報(bào),就應(yīng)該是賬載金額0,稅收金額18萬,這樣就調(diào)減18萬了呀,怎么分開填寫,不懂
樸老師
04/21 14:36
在 2024 年匯算清繳時(shí),應(yīng)在《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》的 “扣除類調(diào)整項(xiàng)目 - 其他” 欄次分別填報(bào) 2023 年調(diào)減和 2024 年調(diào)增的情況,不能合并填報(bào)。具體如下: 2023 年調(diào)減部分:賬載金額填 0,稅收金額填 20 萬,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算調(diào)減金額為 20 萬。這是因?yàn)?2023 年調(diào)增是由于沒有發(fā)票,而 2024 年收到發(fā)票后,按照稅法規(guī)定,這部分費(fèi)用可以在稅前扣除,所以要進(jìn)行調(diào)減。 2024 年調(diào)增部分:賬載金額填 2 萬,稅收金額填 0 萬,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算調(diào)增金額為 2 萬。這是因?yàn)?2024 年新發(fā)生的這部分費(fèi)用沒有收到發(fā)票,按照稅法規(guī)定不能在稅前扣除,需要進(jìn)行調(diào)增。 納稅調(diào)整增加額和納稅調(diào)整減少額是分別計(jì)算和填報(bào)的,不需要相互抵減,最后在主表中計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)調(diào)整增加額和調(diào)整減少額自動(dòng)計(jì)算出最終的應(yīng)納稅所得額調(diào)整數(shù)。
注會(huì)文科全上岸
04/21 15:00
老師,只有一行呀,沒有添加一行的按鈕,所以我才會(huì)有疑問的
樸老師
04/21 15:02
那是不是系統(tǒng)問題?最新系統(tǒng)經(jīng)常出問題,碰見好幾次了
注會(huì)文科全上岸
04/21 15:11
我這幾天進(jìn)系統(tǒng)一直都是這樣的,沒有添加行的,一直都是一行,那是不是可以填寫賬載金額2萬,稅收金額20萬,這樣得出調(diào)減18萬。
樸老師
04/21 15:11
實(shí)際發(fā)生額是20萬的話可以的
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