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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問一下,舊賬似乎存在錯誤:計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,貸方104萬,有個這樣處理,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬到其他應(yīng)付款-拖欠工資,借方102萬。報(bào)表還留著應(yīng)付職工薪酬104萬長期掛著。還有這個應(yīng)付職工薪酬是很舊的賬欠薪,現(xiàn)在欠薪職工早已退休,不存在欠薪事情。應(yīng)該如何調(diào)賬? 沖其他應(yīng)付款拖欠工資借方的數(shù) 借:未分配利潤 102萬 貸:其他應(yīng)付款-拖欠工資 102萬 管理層會議決定,相關(guān)職工早已退休,對陳年舊賬應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行銷賬處理 借:應(yīng)付職工薪酬 104萬 貸:未分配利潤 104萬 此致感謝!



同學(xué)你好,
對于舊賬,上層決定了不發(fā)放了。
那么,
如果你家是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,
你的處理是正確的
04/19 12:09
