問題已解決
請(qǐng)教一下,如果存在減免稅款1300(當(dāng)月計(jì)提減免稅額:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入),當(dāng)月又沒有繳納增值稅,應(yīng)該怎么去做分錄(增值稅沒有繳納是不是不用做分錄?那申報(bào)完報(bào)表后,減免稅款的分錄怎么做)?



你好,不用做這個(gè)3%減按1%的減免稅款,這是個(gè)普惠性的政策,大家都享受。如果是不超過30萬,減免的稅款,可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:營業(yè)外收入。
04/17 10:13
