當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,工業(yè)制造費(fèi)用的電費(fèi)怎么做分錄



借管理費(fèi)用、電費(fèi)
制造費(fèi)用、電費(fèi)
貸、銀行存款或者應(yīng)付帳款
02/25 09:59

84784970 

02/25 10:11
是制造費(fèi)用 -電費(fèi) 借 貸:應(yīng)付賬款 還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-電費(fèi)

郭老師 

02/25 10:14
你好,需要這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)就行。發(fā)生的時(shí)候不用結(jié)轉(zhuǎn)。

84784970 

02/25 10:18
老師,還是一步到位借.生產(chǎn)成本一制造費(fèi)用
貸.應(yīng)付賬款/銀行存款
要做2筆分錄,一交發(fā)生,一次月末結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

02/25 10:21
這個(gè)不是直接成本,需要做制造費(fèi)用。月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。

84784970 

02/25 10:24
哦,它是間接費(fèi)用 所以月末要結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

02/25 10:24
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

84784970 

02/25 10:30
結(jié)轉(zhuǎn)借.生產(chǎn)成本一制造費(fèi)用
貸.制造費(fèi)用一電費(fèi)

郭老師 

02/25 10:30
你好,可以的,可以這么做的。

84784970 

02/25 11:12
老師,固定資產(chǎn)折舊完了,用了凈殘值,到這個(gè)時(shí)候,這個(gè)凈殘值怎么處理

郭老師 

02/25 11:13
一直在使用,不需要處理。

84784970 

02/25 11:28
是的,沒有報(bào)廢 沒有報(bào)廢就不用處理,資產(chǎn)負(fù)債表上就不用動(dòng)它

郭老師 

02/25 11:32
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的。
