問題已解決
預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款報表事負(fù)數(shù),申報時候調(diào)表不調(diào)帳變成正數(shù) 怎么處理



?比如,其他應(yīng)收款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
那么需要調(diào)整2000到其他應(yīng)付款項目體現(xiàn)。同樣
如果其他應(yīng)付款余額-1000,下邊的明細(xì)分別有1000,-2000
需要調(diào)整2000到其他應(yīng)收款項目體現(xiàn)。
02/22 16:18

67181291 

02/22 16:26
沒懂,我現(xiàn)在預(yù)付負(fù)數(shù)放到表哪個科目。

家權(quán)老師 

02/22 16:29
你把舉一反三,預(yù)付賬款對應(yīng)應(yīng)付賬款
資產(chǎn)負(fù)債表重分類:
應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額+預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的借方余額
預(yù)收賬款項目=往來科目余額表應(yīng)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額+預(yù)收賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額
應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額+應(yīng)付賬款的各個明細(xì)科目的貸方余額
預(yù)付賬款項目=往來科目余額表預(yù)付賬款的各個明細(xì)科目的借方余額+應(yīng)付賬款的各個明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)收賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的借方余額+其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的借方余額
其他應(yīng)付賬款項目=往來科目余額表其他應(yīng)付款的各個明細(xì)科目的貸方余額+其他應(yīng)收款的各個明細(xì)科目的貸方余額
