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問題已解決

老師,我這樣做分錄是否可以?現(xiàn)在是銷項 進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅都沒有余額,只有未交增值稅有余額,下個月交了就平

67181291| 提問時間:02/14 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,就是這么做的。
02/14 12:49
67181291
02/14 12:59
還是郭老師回答,嘿嘿 謝謝。 老師,折舊可以一年或者半年折舊一次?
郭老師
02/14 12:59
最好不要這么做。最好的是按月。最好不要跨年,跨年的涉及到損益就很麻煩。
67181291
02/14 15:18
還有個問 題,12代 理做 了暫 估 成 本,這個月我分 錄紅 沖 做個正 確 的,請問 影 響 損 益嗎
67181291
02/14 15:18
還有個問 題,12代 理做 了暫 估 成 本,這個月我分 錄紅 沖 做個正 確 的,請問 影 響 損 益嗎
郭老師
02/14 15:20
你好,暫估和發(fā)票一樣的,不影響
67181291
02/14 15:23
12月代 理 做了暫 估 成 本,這個月我 紅 沖記 錄,做正 確的,請 問 這 樣 涉 及損 益?
郭老師
02/14 15:26
借應(yīng)付賬款貸,利潤分配未分配利潤。 然后再做發(fā)票的借,利潤分配未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
67181291
02/14 15:33
沒太懂 我研究一下
郭老師
02/14 15:34
可以的,你可以看一下的??缒甑纳婕暗綋p益類的科目,用利潤分配未分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整。
67181291
02/14 21:05
借 應(yīng)付賬款 貸利潤分配 未分配利潤(是暫估金額) 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款(是發(fā)票金額) 這樣嗎 分兩個月暫估的,這個我不用考慮是吧
郭老師
02/14 21:31
對的 一塊開了發(fā)票一塊做就可以
67181291
02/14 21:56
做這個憑證跟匯算清繳前后有關(guān)系? 25年三月份做也可以?還是一月份就做。
郭老師
02/14 21:59
匯算清繳之前和之后都可以做這個。如果之前已經(jīng)調(diào)增了,你在明年調(diào)減或者是修改匯款清繳 可以
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