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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,合同約定由對(duì)方提供專項(xiàng)技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)期限從2024年3月11號(hào)至2025年4月11號(hào),2024年12月取得技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票80萬,未付款,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么攤銷?攤銷期限是多久?



你好,2024年3月份開始分?jǐn)?。一直分?jǐn)偟?5年4月。
01/08 09:39
可樂 

01/08 09:40
老師,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?

郭老師 

01/08 09:43
借無形資產(chǎn),貸,銀行存款,借管理費(fèi)用等,貸,累計(jì)攤銷。
可樂 

01/08 09:52
老師,這樣總共攤銷14個(gè)月嗎?還有這個(gè)到現(xiàn)在為止還未付款是不是要貸:應(yīng)付賬款?

郭老師 

01/08 09:53
你好是的,做應(yīng)付賬款。
可樂 

01/08 09:55
好的 老師,還有為啥要用無形資產(chǎn)呀?

郭老師 

01/08 09:57
你好,它屬于技術(shù)服務(wù)不是嗎?

郭老師 

01/08 09:57
它是屬于一項(xiàng)服務(wù),看不見摸不著的。
可樂 

01/08 10:08
好的 謝謝老師 還有這個(gè)是必須要用無形資產(chǎn)這個(gè)科目嗎?有沒有其他的科目可以替代

郭老師 

01/08 10:10
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以做這個(gè)。
可樂 

01/08 10:18
好的 謝謝老師

郭老師 

01/08 10:18
不用客氣,工作愉快。
