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問(wèn)題已解決

老師,如果小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)選擇3%減按2%,是不是要計(jì)入3征收率那一欄??然后減的1%計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)減征額????不選3%減按2%的話,選減按1%的話計(jì)入下面圖片第一條?那第二條是什么????

在笑| 提問(wèn)時(shí)間:06/29 09:26
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1782個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。填寫于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%)。


如果是減按2%征收,其實(shí)就是減征了1%部分的稅額,減征額這里就是填寫對(duì)應(yīng)減少的這1%的部分

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/29 10:05
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