問題已解決
老師好,這個紅色分錄不太明白,固定資產(chǎn)清理為什么在貸方?遞延收益為啥在借方



親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
在處置該設(shè)備時,將未攤銷完的遞延收益轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期的損益。
從19年5月份分?jǐn)傔f延收益,截至27年4月份,共攤銷了8年*12個月*1.75萬元,即168萬元。未攤銷的部分反向結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理,遞延收益貸方余額42萬元(210-168)從借方轉(zhuǎn)出,貸記固定資產(chǎn)清理42.
祝您學(xué)習(xí)愉快!
01/18 16:50

13938229466 

01/18 17:07
老師我的意思是分?jǐn)傔f延收益的時候,遞延收益在借方,轉(zhuǎn)銷遞延收益為啥還在借方

歐陽老師 

01/18 17:07
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
因為遞延收益是負(fù)債類的科目,在收到政府補助時,確認(rèn)遞延收益在貸方;按月進(jìn)行分?jǐn)?,遞延收益減少,會在借方進(jìn)行分?jǐn)偅辉谔幹霉潭ㄙY產(chǎn)時,遞延收益貸方還有余額(貸方210-借方168)42萬元,所以結(jié)轉(zhuǎn)時,還是從借方轉(zhuǎn)出。
祝您學(xué)習(xí)愉快!

13938229466 

01/18 17:41
明白了謝謝老師

歐陽老師 

01/18 17:44
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
好的,有問題可以隨時在答疑板提問。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
