問題已解決
老師,我們公司有幾個(gè)項(xiàng)目建造完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,開始折舊,這個(gè)折舊我是做(1)借 管理費(fèi)用;貸 累計(jì)折舊 還是(2)借 主營業(yè)務(wù)成本 ;貸 累計(jì)折舊?



根據(jù)使用部門就是用在哪里的?
2024 12/13 09:48

84784974 

2024 12/13 09:51
其實(shí)就是工程建設(shè)部管,我們這個(gè)公司暫時(shí)沒有其他收入,就靠他們這個(gè)完工的工程項(xiàng)目產(chǎn)生收入,收入做入了主營業(yè)務(wù)收入,后期的運(yùn)營維護(hù)也全是他們。

郭老師 

2024 12/13 09:55
沒有收入之前做管理費(fèi)用開始正常營業(yè),正常收費(fèi)了,那就是主營業(yè)務(wù)成本

84784974 

2024 12/13 09:57
我們公司這個(gè)項(xiàng)目有收入,那我轉(zhuǎn)固后的折舊分錄直接做:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 累計(jì)折舊?

郭老師 

2024 12/13 09:58
你好對的,是這么做的。

84784974 

2024 12/13 10:02
老師,還有一個(gè)問題:項(xiàng)目是24年8月轉(zhuǎn)固的,23年有筆運(yùn)維費(fèi)4萬元(當(dāng)時(shí)項(xiàng)目已產(chǎn)生收入,但是沒有轉(zhuǎn)固)我做入了在建工程。今年領(lǐng)導(dǎo)查賬發(fā)現(xiàn),讓我改到管理費(fèi)用。那具體分錄怎么做?

郭老師 

2024 12/13 10:03
借管理費(fèi)用貸、在建工程。

84784974 

2024 12/13 10:05
不對吧,運(yùn)維費(fèi)是23年發(fā)生的,要用以前年度損益這個(gè)科目做吧?具體分錄怎么做

郭老師 

2024 12/13 10:06
借,以前年度損益調(diào)整。貸,在建工程,
借,利潤分配,未分配利潤。貸,以前年度損益調(diào)整。

84784974 

2024 12/13 10:16
老師,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)轉(zhuǎn)固了,它后續(xù)發(fā)生的運(yùn)維費(fèi)、配件更換費(fèi)這種做入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?

郭老師 

2024 12/13 10:16
你好,是項(xiàng)目對應(yīng)的收入的,主營業(yè)務(wù)成本呀,和上面的判斷是一樣的。

84784974 

2024 12/13 10:32
老師,這個(gè)公司完工轉(zhuǎn)固產(chǎn)生收入的項(xiàng)目有好幾個(gè),如果后續(xù)發(fā)生的費(fèi)用我做入主營業(yè)務(wù)成本,那么主營業(yè)務(wù)成本這邊我怎么區(qū)分開項(xiàng)目?主營業(yè)務(wù)成本下面設(shè)二級(jí)科目以后科目余額表太長了吧;輔助核算沒開也沒見過主營業(yè)務(wù)成本開輔助的;靠我寫摘要么感覺分不清楚,那用什么好辦法區(qū)分各個(gè)項(xiàng)目的主營業(yè)務(wù)成本呢?

郭老師 

2024 12/13 10:36
那具體的哪個(gè)項(xiàng)目用多少,你能分出來嗎?或者是根據(jù)面積來借主營業(yè)務(wù)成本。A項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)成本B項(xiàng)目
貸累計(jì)折舊。

郭老師 

2024 12/13 10:37
主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入都有輔助核算呀,服務(wù)類的肯定他有。他都是設(shè)置項(xiàng)目名稱,然后銷售產(chǎn)品的,可以寫銷售產(chǎn)品的明細(xì)呀。

84784974 

2024 12/13 10:39
可以分開的,工程建設(shè)部提交的付款單都是按項(xiàng)目的。那我讓軟件公司直接把主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目開輔助核算?

郭老師 

2024 12/13 10:39
對的是的對的可以的呀,就應(yīng)該這么做呀。

84784974 

2024 12/13 10:46
謝謝老師。

郭老師 

2024 12/13 10:47
不用客氣,工作愉快。
