當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我10月支付的費(fèi)用11月收到票,怎么做賬?把11月收到票直接貼10月行不行?



10月份借管理費(fèi)用貸銀行存款,
12月份借其他應(yīng)付款,
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
這個發(fā)票不能提前做的
就得放到11月份
2024 12/12 17:32

老師我10月支付的費(fèi)用11月收到票,怎么做賬?把11月收到票直接貼10月行不行?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容