問題已解決
以前會計,承兌到期貼現(xiàn)時做的借銀行存款貸應收賬款,沒有通過應收票據(jù),怎么調整?是通過借應收票據(jù)貸應收賬款再重新調整嗎



不需要調整了,賬都平了。再做沒任何意義了
2024 12/11 15:59

84784962 

2024 12/11 16:01
那我現(xiàn)在的往來不平我要怎么調整呢

家權老師 

2024 12/11 16:03
借銀行存款.
貸應收賬款
你跟客戶的往來就平了,說明錢到賬了

84784962 

2024 12/11 16:04
借銀行存款?但是我的銀行賬目是平的啊

家權老師 

2024 12/11 16:06
他沒有做應收票據(jù)賬,意思是直接應收票據(jù)的錢到賬就做那個分錄就完事。說明跟客戶的款項就結清,沒毛病

84784962 

2024 12/11 16:09
那我現(xiàn)在這個問題出在哪呢,往來不平,銀行又是對的。

家權老師 

2024 12/11 16:13
借應收票據(jù).
貸應收賬款
借銀行存款.
貸應收票據(jù)
他是把前邊的2筆合并了,只做后邊
借銀行存款.
貸應收賬款
你按這個思路去查每筆匯票

84784962 

2024 12/11 16:16
我現(xiàn)在就是按這個思路自查的,我的問題是現(xiàn)在查的匯票查出來了的話,是通過做借應收票據(jù)貸應收賬款去平賬嗎

家權老師 

2024 12/11 16:17
你要查出問題,是少做了哪個分錄才能調賬。
