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問題已解決

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)出

84784952| 提問時間:2024 11/30 17:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:費用、成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 11/30 17:58
84784952
2024 11/30 17:58
我是說稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作
小菲老師
2024 11/30 17:59
同學(xué),你好 增值稅及附加稅費申報表附列資料(二),二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額,里面填寫
84784952
2024 11/30 18:05
就是更正當(dāng)期的增值稅申報是吧
小菲老師
2024 11/30 18:08
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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