問題已解決
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月的購進(jìn)的進(jìn)項票,我想留到下個月抵扣,借:原材料 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款,這樣做分錄對嗎



你好,可以的,你這個沒問題。
2024 11/20 15:09

84785026 

2024 11/20 15:13
老師,同樣的是想到下個月抵扣的情況,我做 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款,到月底的時候做一筆借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),這個辦法可以嗎

宋生老師 

2024 11/20 15:16
你好,你如果已經(jīng)認(rèn)證了,就按下面的這個憑證。

84785026 

2024 11/21 08:40
老師,我是按照第一種情況做的,那我下個月認(rèn)證抵扣了應(yīng)該怎么做分錄

宋生老師 

2024 11/21 08:40
你好,已經(jīng)做過進(jìn)項稅額了,就不需要再另外再做了。

84785026 

2024 11/21 08:41
那我還需要把待抵扣進(jìn)項稅給轉(zhuǎn)出來嗎

宋生老師 

2024 11/21 08:42
你好,你是第一次沒有。認(rèn)證的時候就做了第一個,然后月底做了第二個。
第二個月在認(rèn)證的時候再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里面,就做第二個分錄相反的就好了。
