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問題已解決

老師 請問我們銷售給客戶9000的商品 然后送給客戶500的香煙 這個香煙是我們在超市采購的 這個煙怎么做賬

84785003| 提問時間:2024 11/18 15:37
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速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
香煙可直接按管理費用-招待費處理
2024 11/18 15:37
84785003
2024 11/18 15:38
屬于招待費嗎 是因為買我們的商品才有的 不是專門送給客戶
文文老師
2024 11/18 15:43
建議按招待費處理,對公司有利
84785003
2024 11/18 15:45
因為能稅前扣除嗎
文文老師
2024 11/18 15:49
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
84785003
2024 11/18 15:50
建議按招待費處理,對公司有利 這個麻煩解釋下
文文老師
2024 11/18 15:53
不按招待費處理,按視同銷售處理,交增值稅
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