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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,上月銷售了10萬(wàn)元的商品,均已開(kāi)票且客戶已經(jīng)抵扣稅額,但是本月客戶要退貨5萬(wàn)元,是紅沖10萬(wàn)發(fā)票,再開(kāi)一張5萬(wàn)發(fā)票給客戶;還是與客戶簽一個(gè)5萬(wàn)的合同,客戶用原價(jià)把貨賣給我,并開(kāi)一張5萬(wàn)的發(fā)票給我好呢?謝謝。



老師正在看,同學(xué)請(qǐng)稍等一下哦。
2024 11/13 11:24

Fenny老師 

2024 11/13 11:28
老師認(rèn)為兩種方法都可行,看怎么方便怎么操作,最后交到稅務(wù)局的稅是正確就可以了。

Fenny老師 

2024 11/13 11:31
如果按照買賣方式就要重新簽合同這些,還有資金流,貨物流,可以操作就行。

84784959 

2024 11/13 11:39
客戶10萬(wàn)上月是應(yīng)收賬款的,反向銷售就是貨給我給我,應(yīng)收賬款變?yōu)?萬(wàn),做賬購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,自己用應(yīng)收賬款項(xiàng)抵扣

Fenny老師 

2024 11/13 11:46
那這種就有點(diǎn)像拿貨抵債的流程了哦
可以開(kāi)部分沖紅發(fā)票,沖5萬(wàn)。
在開(kāi)票軟件中填開(kāi)并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》……不必填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證?!?/div>


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