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上月開具的專票,本月紅沖了,且上月的增值稅還未申報,是不是申報上月增值稅時就不用算紅沖掉的這張票的稅額?

84785026| 提問時間:2024 11/13 08:53
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
上月正常申報,本月的增值稅申報才按扣除紅字后的數(shù)字申報
2024 11/13 08:55
84785026
2024 11/13 09:01
哦,我還以為上月申報時可以扣除紅沖后的稅額
家權老師
2024 11/13 09:02
那個是不會的哈,這個才行
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