問題已解決
老師,我們現(xiàn)在做10月份的賬,應付賬款是9月的貨款,賬是對完了,發(fā)票有的是11月開的,我是不是要把11月開的發(fā)票這部分做到11月里邊呢



您好,對的,這個是要把11月開的發(fā)票這部分做到11月里邊
2024 11/11 21:53

84785036 

2024 11/11 21:55
那需要做暫估入庫嗎,賬是對完了的,只是發(fā)票有的少部分是11月才開給我們

小鎖老師 

2024 11/11 21:55
您好,那部分正常做暫估入庫就可以的

84785036 

2024 11/11 22:25
暫估這部分分錄不做進項稅對吧老師

84785036 

2024 11/11 22:27
具體分錄怎么寫呢,我用的是金蝶精斗云3.0關(guān)聯(lián)了進銷存,我們是在進銷存里邊先做入庫,然后直接在云會計里邊生成憑證

小鎖老師 

2024 11/11 22:50
?暫估的話,暫估材料和庫存,不暫估進項稅

84785036 

2024 11/11 23:05
老師,我們還有9月份的銷售,做進銷存是不是要按照銷售數(shù)據(jù)錄入,發(fā)票是11月份才開的,我確認收入也要暫估嗎

小鎖老師 

2024 11/11 23:06
嗯對,這個的話也是需要暫估的
