問題已解決
上個月的開了一張發(fā)票3000多,直接做成了借,庫存現(xiàn)金入 貸主營業(yè)務收入 但是這個月對方用公戶轉賬了,沒有走現(xiàn)金,我本月需要做什么處理



本月需要進行以下處理:
沖銷上月錯誤的記賬憑證:
借:庫存現(xiàn)金(金額用紅字)
貸:主營業(yè)務收入(金額用紅字)
編制正確的記賬憑證:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(如果有增值稅的話)
2024 10/24 10:53

84784995 

2024 10/24 10:58
不用再設應付賬款過度一下了是嗎?直接銀行存款就行

樸老師 

2024 10/24 10:59
嗯
這樣做就可以的
