/免费看片成人软件,国产成人精品一区二区视频,高清色惰www日本com,国产精品久久久久一区二区三区共,欧美肥婆性猛交xxxx

問題已解決

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時一般哪情況做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時,申報報表時怎么處理?也要在報表 里列出來進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額嗎〉

84785034| 提問時間:2018 05/22 20:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,比如抵扣了虛開的進(jìn)項發(fā)票,或者購進(jìn)用于福利的抵扣了 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 需要在申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2018 05/22 20:58
84785034
2018 05/22 21:02
老師,比如,有5萬做進(jìn)項抵扣了,資月這萬調(diào)整出來 當(dāng)時做的分錄是 :借:管理費(fèi)-招待費(fèi),借;進(jìn)項稅5萬,貸;現(xiàn)金。 那次月做哪幾筆分錄呢?
鄒老師
2018 05/22 21:03
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,次月轉(zhuǎn)賬做這個分錄
84785034
2018 05/22 21:09
老師,我不太理解,既然上個月做過進(jìn)管理費(fèi)用了借方,次月調(diào)整出來為什么還做借:管理費(fèi)用-招待,這不是又列支一遍費(fèi)用嗎?
鄒老師
2018 05/22 21:12
你好,比如費(fèi)用發(fā)生是含稅10600,不含稅10000,稅額600 你之前計入管理費(fèi)用是10000,稅額600 后面稅額不能抵扣,轉(zhuǎn)出計入費(fèi)用 的金額是600 兩次合計就是10600,相當(dāng)于沒有抵扣按普通發(fā)票計入 了費(fèi)用
84785034
2018 05/22 21:22
噢,明白了,意思是我當(dāng)時是不含稅的,轉(zhuǎn)出后,我做了含稅的費(fèi)用,只是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了。那報表時這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是直接抵銷當(dāng)月的進(jìn)項稅了吧? 老師,那當(dāng)時做的專用發(fā)票不需要做調(diào)整吧,就當(dāng)是用的費(fèi)用發(fā)票了,不用做其它處理吧
鄒老師
2018 05/22 21:23
你好,轉(zhuǎn)出稅額是無法用進(jìn)項稅額抵扣的 取得發(fā)票做價稅分離處理,然后轉(zhuǎn)出對稅額部分做轉(zhuǎn)出分錄
84785034
2018 05/22 21:29
老師,不太明白呀,剛才不是說做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄了嗎,價稅分離不是也是做哪個分錄嗎,那這個轉(zhuǎn)出稅額不能扣減當(dāng)月的進(jìn)項稅,就是我要把這個調(diào)整出來的當(dāng)月就要補(bǔ)交稅是嗎?按這個轉(zhuǎn)出額交稅?那報表上的單做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只是填出來不用管?
鄒老師
2018 05/22 21:30
你好,是需要針對600補(bǔ)稅,填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表,這個是單獨(dú)補(bǔ)稅的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取