問題已解決
23年成本發(fā)票開錯了,現(xiàn)在紅沖完,要重新開一張一樣的發(fā)票,怎么做賬



您好,把前面的做負數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
2024 10/23 14:44

84784947 

2024 10/23 14:49
分錄是這樣嗎

劉艷紅老師 

2024 10/23 14:54
借:以前年度損益調(diào)整-
貸:應付賬款-
再正數(shù)

84784947 

2024 10/23 14:56
以前年度調(diào)整,不用再調(diào)利潤分配-未分配利潤吧

84784947 

2024 10/23 14:58
是這樣嗎

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:00
是的,是的,就是這樣的

84784947 

2024 10/23 15:00
為啥不用庫存商品

84784947 

2024 10/23 15:02
我這樣做對嗎

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:04
庫存商品也退回來了嗎

84784947 

2024 10/23 15:10
沒有退回,就是發(fā)票開錯了

84784947 

2024 10/23 15:11
我剛剛發(fā)那個記賬對不對

84784947 

2024 10/23 15:15
比如我紅沖100萬發(fā)票,紅沖完發(fā)票也要開100萬,但是沒來得及只開了50萬,剩下的50萬要下個月開,那我少開那50萬發(fā)票應該怎么處理

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:17
紅沖100W,做正數(shù)50,剩下的交稅

84784947 

2024 10/23 15:23
我能不能暫估

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:24
如果只是開錯,按你前面那樣做就可以了

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:25
少開那50W下個月開了再確認收入,這個月沖減50W的收入

84784947 

2024 10/23 15:26
就是發(fā)票開錯了

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:27
按你第一次寫的那樣一負一正就可以

84784947 

2024 10/23 15:27
您說這個我不太理解

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:29
借:庫存商品負
貸:應付賬款負
再正數(shù)分錄

84784947 

2024 10/23 15:33
為啥又不用以前年度損益調(diào)整

84784947 

2024 10/23 15:34
如果用以前年度損益調(diào)整是不是影響利潤

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:35
如果用以前年度損益調(diào)整會影響以前的利潤

84784947 

2024 10/23 15:36
我不用以前年度損益調(diào)整行不

劉艷紅老師 

2024 10/23 15:38
可以呀,你這個一正一負,并不影響什么
