問題已解決
老師,我們5-6月做的預(yù)估收入沒有開票,在二季度大征期報稅了,然后在7月補(bǔ)開的5—6月發(fā)票,現(xiàn)在三季度報增值稅系統(tǒng)自動把7月補(bǔ)開的5—6月的發(fā)票也繳稅,這個怎么操作



對于 7 月補(bǔ)開 5 - 6 月發(fā)票在三季度增值稅系統(tǒng)自動繳稅的情況,建議如下操作:
首先,在三季度增值稅申報時,找到對應(yīng)申報表的附表,將 7 月補(bǔ)開 5 - 6 月發(fā)票的金額及稅額填寫在相應(yīng)的 “未開票收入沖減” 欄次(具體欄次名稱可能因地區(qū)和申報系統(tǒng)略有差異),用負(fù)數(shù)形式填寫,以沖減系統(tǒng)自動計算的重復(fù)繳稅部分。
關(guān)于留存資料,建議留存以下資料備查:
5 - 6 月的預(yù)估收入記錄及相關(guān)憑證,證明該部分收入在當(dāng)時是預(yù)估未開票狀態(tài)。
7 月補(bǔ)開發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)等發(fā)票原件及發(fā)票開具明細(xì),明確補(bǔ)開發(fā)票的具體內(nèi)容和金額
2024 10/17 14:56

84784968 

2024 10/17 15:01
預(yù)估的收入和實際有點差額,在7月的記賬憑證里我紅沖了5-6月預(yù)估收入,重新做了確定的收入記賬憑證,這樣也可以直接在三季度季報的附表里填入補(bǔ)開的發(fā)票金額么?

樸老師 

2024 10/17 15:03
如果在 7 月對 5 - 6 月預(yù)估收入進(jìn)行了紅沖并重新做了確定收入的記賬憑證,在三季度季報的附表中通常不能直接填入補(bǔ)開的發(fā)票金額。
原因如下:三季度季報主要反映的是本季度(7 - 9 月)的經(jīng)營情況以及年初至本季度末的累計情況,對于 5 - 6 月已經(jīng)在二季度進(jìn)行了申報處理,雖然 7 月進(jìn)行了調(diào)整,但這些調(diào)整一般不能直接在三季度季報的附表中進(jìn)行體現(xiàn)。
正確的做法是在二季度申報時,如果預(yù)估收入與實際情況存在較大差異,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報調(diào)整,而對于三季度的申報,應(yīng)準(zhǔn)確反映三季度的實際業(yè)務(wù)情況以及在三季度內(nèi)發(fā)生的發(fā)票開具等情況,不能將前期調(diào)整的事項直接在三季度季報中進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)奶幚怼?/div>

84784968 

2024 10/17 15:12
5—6月補(bǔ)開的有1500的稅額,太多了,那我還個做賬方式,5—6月預(yù)估收入比實際多90塊的差額,那我不紅沖5—6月的預(yù)估收入,直接在7月做賬時把預(yù)估多的90塊錄一個紅字90元的收入,這樣的話可以在三季度附表中填補(bǔ)開的發(fā)票金額嗎

樸老師 

2024 10/17 15:15
同學(xué)你好
這個可以的

84784968 

2024 10/17 15:24
四川就一主表,二附,一增值稅減免,填哪一個附表呀

樸老師 

2024 10/17 15:28
就是主表哦
這個填寫主表和本期的收入一塊填寫

84784968 

2024 10/17 15:33
填哪欄呀,完全不知道,謝謝

樸老師 

2024 10/17 15:38
同學(xué)你好
填寫在第一欄和第三欄
如果未超三十萬有免稅的普票那普票金額填寫免稅銷售額那欄

84784968 

2024 10/17 15:51
7—9月全額開票超過了35萬,我們小規(guī)模,舉例:7-9月開票總額35萬(含補(bǔ)開票額),其中含5-6月的補(bǔ)開票15萬,三季度填報的數(shù)據(jù)是:35-15=20萬

84784968 

2024 10/17 15:52
那這樣算的話,我們?nèi)径冗€沒超過20萬耶,那三季度季報可以填在免稅欄么

樸老師 

2024 10/17 16:00
5-6補(bǔ)開的之前做未開票收入了嗎

84784968 

2024 10/17 16:07
二季度報稅是報了的,當(dāng)時增值稅表格填的10欄

樸老師 

2024 10/17 16:13
同學(xué)你好
那你按紅沖后的填寫

84784968 

2024 10/17 16:19
不是很懂老師你說的哪種紅沖,是在7月全部紅沖5-6月預(yù)估的收入?還是只是紅沖多預(yù)估的部分后得到最終確定的金額?

樸老師 

2024 10/17 16:25
未開票收入在第三季度開票了,那你第二季度的未開票收入就要紅沖的
申報的時候也是按紅沖之后的金額申報

84784968 

2024 10/17 16:39
老師,那紅沖的二季度未開票收入金額填增值稅報表的哪一欄呢?

樸老師 

2024 10/17 16:41
這個就是你普票的那欄
你按紅沖后的填寫就可以


相關(guān)問答
查看更多-
6月份20萬沒有開普通增值稅發(fā)票,申報增值稅未開票收入20萬,7月份補(bǔ)開6月份發(fā)票20萬。7月份這20萬增值稅應(yīng)該填到那一欄
571
-
老師,我7月季度報增值稅的時候,看4-6月開票的金額是吧?如果我現(xiàn)在開7.13開票,就算第三季度開票的是吧?
460
-
1-6月未開發(fā)票房租,7月份補(bǔ)開了1-6月房租發(fā)票,1-6月怎么入賬,7月份收到發(fā)票怎么入賬
328
-
6月開的紅字發(fā)票7月去稅務(wù)作廢了 現(xiàn)在7月申報系統(tǒng)沒有自動作廢要怎么處理
248
-
6月開的紅字發(fā)票7月去稅務(wù)作廢了 現(xiàn)在7月申報系統(tǒng)沒有自動作廢的金額是否需要更正申報6月的呢
112