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問題已解決

公司采購一批月餅,分錄:借庫存商品100,待認證進項稅13 貸銀行存款113 ,次月作為福利分發(fā)給員工了,進項不能抵扣,那我現(xiàn)在分錄怎么寫?

84785018| 提問時間:2024 10/14 15:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
發(fā)放給員工 借:管理費用/銷售費用等 ? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費 借:應付職工薪酬—員工福利費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉(zhuǎn)出處理。 工計入工資總額申報個稅
2024 10/14 15:18
84785018
2024 10/14 15:20
我們沒有抵扣,當時入的科目是應交稅費—待認證進項稅額
家權(quán)老師
2024 10/14 15:22
那么直接轉(zhuǎn)入管理費用-福利費
84785018
2024 10/14 15:23
網(wǎng)廳里面怎么操作?是直接選不抵扣勾選還是先勾選再轉(zhuǎn)出?
家權(quán)老師
2024 10/14 15:27
是直接選不抵扣勾選
84785018
2024 10/14 15:36
如果是已經(jīng)勾選了,做進項轉(zhuǎn)出,然后在網(wǎng)廳里面也進項轉(zhuǎn)出是吧老師
家權(quán)老師
2024 10/14 15:39
是的,就是那樣子處理的
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