問題已解決
公司采購一批月餅,分錄:借庫存商品100,待認證進項稅13 貸銀行存款113 ,次月作為福利分發(fā)給員工了,進項不能抵扣,那我現(xiàn)在分錄怎么寫?



發(fā)放給員工
借:管理費用/銷售費用等
? ? ?貸:應付職工薪酬—員工福利費
借:應付職工薪酬—員工福利費
? ? ?貸:庫存商品
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉(zhuǎn)出處理。
工計入工資總額申報個稅
2024 10/14 15:18

84785018 

2024 10/14 15:20
我們沒有抵扣,當時入的科目是應交稅費—待認證進項稅額

家權(quán)老師 

2024 10/14 15:22
那么直接轉(zhuǎn)入管理費用-福利費

84785018 

2024 10/14 15:23
網(wǎng)廳里面怎么操作?是直接選不抵扣勾選還是先勾選再轉(zhuǎn)出?

家權(quán)老師 

2024 10/14 15:27
是直接選不抵扣勾選

84785018 

2024 10/14 15:36
如果是已經(jīng)勾選了,做進項轉(zhuǎn)出,然后在網(wǎng)廳里面也進項轉(zhuǎn)出是吧老師

家權(quán)老師 

2024 10/14 15:39
是的,就是那樣子處理的
