問題已解決
請問一下老師,我們收到匯算清繳的所得稅退稅款1350元,這個分錄怎么做呢?



借:應交稅費-所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
借:銀行存款
貸:應交稅費-所得稅
2024 10/12 11:49

84785024 

2024 10/12 11:50
不能直接做借:銀行存款,貸:利潤分配-未分配利潤。為啥一定要所得稅這個科目呢

家權老師 

2024 10/12 11:52
因為去年多計提了應交稅費-所得稅

84785024 

2024 10/12 11:54
但是有的人是說這么做對嗎???分錄一:借:銀行存款;貸:應交稅費—應交所得稅;
分錄二:調(diào)整前期多交稅款時,借:應交稅費—應交所得稅;貸:以前年度損益調(diào)整;
分錄三:結轉以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整;貸:利潤分配—未分配利潤。遵循以上分錄是對去年所得稅進行匯算清繳退稅處理。

家權老師 

2024 10/12 11:55
那個是會計準則的做法,小企會計準則就是我那樣做

84785024 

2024 10/12 11:55
明白了,謝謝老師

家權老師 

2024 10/12 11:55
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
