問題已解決
老師好,我們是建筑公司,以前的老項(xiàng)目,我們公司是甲方,之前的工程款都是都打到公司賬戶了,對(duì)方公司沒有要求我們甲方開發(fā)票,我們公司賬務(wù)處理是銀行存款都平賬了,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我們公司開具發(fā)票,工程款之前都打到我們公司了,現(xiàn)在也不會(huì)回工程款了,我們開具的發(fā)票怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理???



你去查一下,之前做了無票收入嗎?
2024 10/09 17:36

84785012 

2024 10/09 17:39
沒有做無票收入,老師,因?yàn)榻ㄖ局岸疾恍枰杀酒保沂呛硕ㄕ魇?,不需要確認(rèn)收入

郭老師 

2024 10/09 17:39
借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

郭老師 

2024 10/09 17:39
然后你成本呢,成本對(duì)應(yīng)的有發(fā)票嗎?

84785012 

2024 10/09 17:40
對(duì)方就是不想提供成本發(fā)票,那我們利潤(rùn)就很大的

郭老師 

2024 10/09 17:41
那就得多交稅款了

84785012 

2024 10/09 17:41
她們說就是提供了也是虛假的

郭老師 

2024 10/09 17:42
提供了也是虛假的,是什么意思,實(shí)際你有從他那邊購(gòu)入嗎。

84785012 

2024 10/09 17:42
好的,謝謝老師,那我不明白為什么要計(jì)入利潤(rùn)分配里面

郭老師 

2024 10/09 17:43
應(yīng)收賬款收不回來啊,這是以前年度的,你做了應(yīng)收賬款一直會(huì)有余額

84785012 

2024 10/09 17:45
嗯嗯,以前的工程款都轉(zhuǎn)到公司賬上了

郭老師 

2024 10/09 17:47
可是你當(dāng)時(shí)做了應(yīng)收賬款嗎?或者是預(yù)收賬款?

84785012 

2024 10/09 17:52
以前的賬務(wù)處理不規(guī)范,就是銀行存款一進(jìn)一出,沒有掛應(yīng)收賬款

郭老師 

2024 10/09 17:52
你好,那你借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)能理解吧?這個(gè)應(yīng)收賬款收不回來,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款做這個(gè)吧。匯算清繳這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增。

84785012 

2024 10/09 17:52
所以現(xiàn)在開發(fā)票難得做賬,工程款以前又收回來了

郭老師 

2024 10/09 17:54
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

84785012 

2024 10/09 17:55
老師,做營(yíng)業(yè)外支出有點(diǎn)不行

郭老師 

2024 10/09 17:56
你就放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。

84785012 

2024 10/09 17:56
做未分配利潤(rùn)還好點(diǎn)

郭老師 

2024 10/09 17:57
這個(gè)你自己選擇就行。
