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老師好,小規(guī)模納稅人開專票,能開1%的專票嗎

84785000| 提問時(shí)間:2024 10/08 10:17
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
小規(guī)模納稅人可以開1%的專票。 根據(jù)相關(guān)政策,2023 年小規(guī)模納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1%征收率征收增值稅;適用 3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按 1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。這一政策在 2024 年仍然延續(xù)。所以小規(guī)模納稅人在符合條件的情況下可以開具 1%征收率的增值稅專用發(fā)票。
2024 10/08 10:19
84785000
2024 10/08 10:23
老師,本季度開的專票有1%和3%的,還有1%的普通發(fā)票,普票沒超30萬,申報(bào)增值稅時(shí),普票填第幾行?。康谝恍刑羁傞_票金額嗎?
藍(lán)小天老師
2024 10/08 10:26
如果本季度開的普票沒超30萬,普票應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的第10行。至于第一行,不是填總開票金額,第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”主要填寫的是專票部分的不含稅銷售額以及超過30萬銷售額標(biāo)準(zhǔn)后普票部分的不含稅銷售額。 在申報(bào)時(shí),要注意區(qū)分專票和普票的填寫欄次,專票部分需根據(jù)不同稅率填寫在第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”等欄次。同時(shí),如果專票有開1%稅率的,對(duì)應(yīng)減征的2%需填寫在第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。而普票未超30萬的情況下,只需填在第10行“小微企業(yè)免稅銷售額”即可享受免征增值稅政策。
84785000
2024 10/08 10:57
老師,專票1%的部分填哪里?
藍(lán)小天老師
2024 10/08 11:21
1. 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表: ? 銷售額填寫:將1%專票的不含稅銷售額填寫在主表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”(如果是自開專票,則只填第1欄和第2欄中的“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”)。這里雖然欄次名稱是“3%征收率”,但小規(guī)模納稅人減按1%征收率的銷售額也填在此處。 ? 稅額填寫:系統(tǒng)會(huì)按照3%的征收率自動(dòng)計(jì)算出一個(gè)稅額,該稅額與1%專票實(shí)際的稅額會(huì)有差異,您無需修改此處自動(dòng)帶出的稅額。 ? 應(yīng)納稅額減征額填寫:對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算,將該減征額填寫在主表的第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”中。
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