問題已解決
老師我們固定資產已賣殘值500怎么記賬處理



同學你好
固定資產都清理完了嗎
2024 09/24 09:56

樸老師 

2024 09/24 09:56
同學你好
固定資產都折舊完了嗎

84784987 

2024 09/24 09:57
折舊完事了

樸老師 

2024 09/24 10:02
同學你好
那就
借固定資產清理500
借累計折舊
貸固定資產
借銀行
貸固定資產清理
貸銷項
借固定資產清理
貸營業(yè)外收入

84784987 

2024 09/24 10:11
老師沒有票

樸老師 

2024 09/24 10:14
同學你好
你賣出去可以沒有票
這個不影響你交稅

84784987 

2024 09/24 10:18
老師做完這筆收入固定資產清理賬戶還有500

樸老師 

2024 09/24 10:23
借固定資產清理500
借累計折舊
貸固定資產
借銀行
貸固定資產清理
貸銷項
借固定資產清理
貸營業(yè)外收入
你都做了嗎

84784987 

2024 09/24 10:24
老師貸銷項金額是多少

樸老師 

2024 09/24 10:27
看銷項稅率是多少
13%的話就按13%來算

84784987 

2024 09/24 10:39
老師看看我最后這兩分錄對嗎

樸老師 

2024 09/24 10:41
你第一個分錄的借方固定資產清理呢

84784987 

2024 09/24 10:42
您看一下

樸老師 

2024 09/24 10:46
都沒有余額了就可以了

84784987 

2024 09/24 10:50
負數營業(yè)外也可以是吧
謝謝幫您了

樸老師 

2024 09/24 10:54
負數營業(yè)外收入的話這個得做到營業(yè)外支出

84784987 

2024 09/24 10:54
好的謝謝您

84784987 

2024 09/24 10:55
我們這個沒有票匯算清繳時候需要營業(yè)外支出納稅調增嗎

樸老師 

2024 09/24 10:59
同學你好
需要調整的

84784987 

2024 09/24 11:00
只調整57元多的營業(yè)外支出就沒有其他的了對嗎

樸老師 

2024 09/24 11:02
嗯
其他的不需要調整
