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問題已解決

老師,請問,我在今年開了一張紅沖部分的紅字發(fā)票,這個原發(fā)票是2023年開出去的,我要怎么進行賬務處理

84785031| 提問時間:2024 09/18 17:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 還開這個業(yè)務的藍字發(fā)票嗎
2024 09/18 17:11
84785031
2024 09/18 17:11
不開了,是審核調減了
樸老師
2024 09/18 17:13
同學你好 你們是什么會計準則
84785031
2024 09/18 17:14
小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 09/18 17:16
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款
樸老師
2024 09/18 17:17
或者貸應收賬款 這樣
84785031
2024 09/18 17:26
好的,謝謝老師
樸老師
2024 09/18 17:32
滿意請給五星好評,謝謝
84785031
2024 09/18 17:34
老師,這筆業(yè)務原來是做的,借 銀行存款,貸主營業(yè)務收入,這個我開紅字,對應的貸方,是不是主營業(yè)務收入?
樸老師
2024 09/18 17:43
同學你好 對的 是這樣 但是跨年的你得用利潤分配未分配利潤
84785031
2024 09/18 17:56
那我現(xiàn)在就是借利潤分配未分配利潤,貸主營業(yè)務收入,銷項稅?那貸方都是負數(shù)才可以???
樸老師
2024 09/18 17:58
同學你好 不是呀 借利潤分配未分配利潤 貸應收賬款 這樣
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