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問題已解決

老師,請問之前計入進項稅的金額20,后來上游異常要做轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的分錄是借方庫存商品,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅里,請問,之前計入應交稅費進項稅的20元,不是還有數(shù)據(jù)么,只是進項稅轉(zhuǎn)出,但是進項稅20之前計入的會計分錄還在呀還有數(shù)據(jù)呀,我沒理解

84785034| 提問時間:2024 09/09 11:55
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,進項稅轉(zhuǎn)出在應交稅費貸方,進項稅在應交稅費貸方,從應交稅費角度說是沒有余額了
2024 09/09 11:57
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