問題已解決
請問上月增值稅留抵退稅1萬,已退稅1萬,增值稅申報(bào)表中本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬,上期留抵稅額0,報(bào)表自動(dòng)過來的對嗎?本月要繳納增值稅2千,2不是要交附加稅嗎?附加表上減了個(gè)留抵退稅本期扣除額2千,附加稅就是0了,也是自動(dòng)的,是不是上報(bào)就對了,不知道扣掉留抵退稅本期扣除額2千這個(gè)是什么意思?



對的是的質(zhì)量前不需要繳納附加稅2000??梢杂眠@個(gè)1萬抵扣,直到抵扣完畢。
2024 09/06 09:55

郭老師 

2024 09/06 09:56
這個(gè)退回來的增值稅本來應(yīng)該退回附加稅,但是附加稅沒有退回。他留著以后可以繼續(xù)你抵扣你需要繳納的附加稅。

84784959 

2024 09/06 10:01
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 09/06 10:02
不用客氣,工作愉快。
