問題已解決
老師,之前申報表有個金稅盤560,這個月新的電子稅務局,直接把560抵扣了,賬上以前的會計已經(jīng)做平了,這個560我怎么做賬



這種情況下,您可以這樣進行賬務處理:
借:應交稅費?-?應交增值稅(減免稅款)?560
貸:營業(yè)外收入?560
2024 09/03 13:15

84784977 

2024 09/03 13:19
這樣的話,減免稅款有個借方余額,怎么處理

樸老師 

2024 09/03 13:21
同學你好
這個是不用處理的

老師,之前申報表有個金稅盤560,這個月新的電子稅務局,直接把560抵扣了,賬上以前的會計已經(jīng)做平了,這個560我怎么做賬
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