問題已解決
老師,請問下一般納稅人增值稅期末留底稅額必須要轉到留底稅額哪里去嗎?



留抵稅不需要結轉的
2024 08/23 14:57

84785000 

2024 08/23 15:00
平常我是這樣結轉的
借:應交稅費-銷項
貸:應交稅費-未交
借:應交稅費-未交
貸:應交稅費-進項
就是未交在借方表示有留底
然后還需要多做一步
借:應交稅費-增值稅留底稅額
貸:應交稅費-未交增值

84785000 

2024 08/23 15:01
然后還需要多做一步 借:應交稅費-增值稅留底稅額 貸:應交稅費-未交增值稅
平常要多做這一步嗎?

家權老師 

2024 08/23 15:04
不要那么麻煩,你的目的是正確報稅
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84785000 

2024 08/23 15:15
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 08/23 15:18
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84785000 

2024 08/23 15:18
非常滿意

家權老師 

2024 08/23 15:19
謝謝,禮貌用語勿回,?( ′???` )比心
