問題已解決
已異地預(yù)繳稅款,已開具發(fā)票,稅款后期申報時已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請問需要怎么操作?



正常紅沖就是了,以后再開不需要再預(yù)交
2024 08/23 09:25

84785044 

2024 08/23 09:25
業(yè)務(wù)提錯稅率了,后期要開13%的稅率

家權(quán)老師 

2024 08/23 09:28
那么紅沖后申請退稅就行

84785044 

2024 08/23 09:30
去異地的稅務(wù)局申請退稅嗎?之前申報增值稅稅的時候已經(jīng)抵減了異地預(yù)繳的稅款,這個申報的時候有什么影響嗎?

家權(quán)老師 

2024 08/23 09:32
已經(jīng)抵減的稅,在下個月補交就行了

84785044 

2024 08/23 09:33
好的 謝謝

家權(quán)老師 

2024 08/23 09:35
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
