問題已解決
老師這筆我要沖銷,是七月份的。他們讓我在借方沖銷,我什么做分錄?



借應付賬款
貸生產成本
應交稅費進項稅額轉出
2024 08/13 11:23

84784957 

2024 08/13 11:24
在借方沖銷

84784957 

2024 08/13 11:25
然后轉入在建工程

暖暖老師 

2024 08/13 11:25
那就是紅字原來的分錄

84784957 

2024 08/13 11:25
不用把睡轉出吧?

84784957 

2024 08/13 11:25
七月份已經結賬了

暖暖老師 

2024 08/13 11:26
那就不需要進項稅轉出了

84784957 

2024 08/13 11:26
你如果說原來生產成本的費用是做錯的,那你現在要把生產成本這筆費用調整到在建工程里去,那你原來是做在借方的呀,那你現在仍舊是做在借方,借方紅字沖掉就好了。

84784957 

2024 08/13 11:27
我要什么做分錄,

暖暖老師 

2024 08/13 11:27
借在建工程
借生產成本? 紅字

84784957 

2024 08/13 11:28
好吧都是借方?

暖暖老師 

2024 08/13 11:29
是的,你說的是正確的這里

84784957 

2024 08/13 11:30
也可以借方一正一負?。课也恢?/div>

暖暖老師 

2024 08/13 11:31
也可以借方一正一負的


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